Orden de Compra. Nº3515-187-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-179-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3515-187-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-179-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 1006243,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NLT secure
Razón Social NLT TECNOLOGIAS Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.124.859-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NLT secure
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1UnidadEQUIPO FIREWALL. SE ADJUNTAN TTR.01 EQUIPO FORTINET 201G, 10 X GE RJ45 (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 8 X SWITCH PORTS), 4 X GE SFP SLOTS, 8 X 5GE RJ45, 8 X 10GE SFP+ SLOTS, NP7LITE AND CP10 HARDWARE ACCELERATED, 480GB ONBOARD SSD STORAGE. PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPO: 2 DÍAS $ 5.266.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.266.020 $ 5.266.020
Total Neto $ 5.266.020
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 1.006.244
TOTAL OC $ 6.302.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.