Orden de Compra. Nº3515-189-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3515-182-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3515-189-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3515-182-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE GOLOSINAS PARA ACTIVIDAD A DESARROLLAR "NAVIDAD EN LA CALERA 2007 Y AÑO NUEVO 2008"., SEGUN D.A. Nº 1486.
Proveniente de Licitación 3515-182-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera
Comuna -1
Impuesto 315951
Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RODRIGO JAVIER GAETE ORTUYA
R.U.T. 15.140.278-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
mini costa6000Unidadmini costaGALLETAS MINI COSTA 45 G. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
50202306
refreskids6000UnidadrefreskidsJUGO REFRESKIT 180 ML. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
50161814
ohlala 110unid aprox300Bolsaohlala 110unid aproxBOLSAS DE MASTICABLES OH LALA DE 100 UNIDADES. $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200
50161814
bom bom o cabezon250Bolsabom bom o cabezonBOLSA DE CHUPETE DOS EN UNO DE 24 UNIDADES $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000
50161814
oba oba200Cajaoba obaCAJAS DE OBA OBA DE 30 UNIDADES $ 1.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.800 $ 214.800
50161511
sahne nuss 250grs100Unidadsahne nuss 250grsBARRA DE CHOCOLATE SAHNE NUSS 250 GR. $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.900 $ 153.900
Total Neto $ 1.662.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.951
TOTAL OC $ 1.978.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.