Orden de Compra. Nº3515-207-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-72-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3515-207-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-72-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3515-72-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Marathon Nº 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 80389
Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGECSA LTDA.
Razón Social COMERCIAL INGECSA LIMITADA
R.U.T. 76.038.804-1
Sucursal INGECSA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados2UnidadNEUMATICOS DIRECCIONALES 1100x22,5  $ 211.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.100 $ 423.100
Total Neto $ 423.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.389
TOTAL OC $ 503.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.