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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3515-252-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Marathon Nº 312 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Marathon Nº 312, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
218967,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Marathon Nº 312, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO GONZALEZ |
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Razón Social |
RODRIGO FELIPE GONZALEZ GONZALEZ
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R.U.T. |
15.065.128-K |
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Sucursal |
RODRIGO GONZALEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101610
| Camiones cisterna | 1 | Unidad no definida | REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE POR EL MES DE JULIO A CONTAR DEL 01 AL 31 DE JULIO Y 3 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2016. | REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE POR EL MES DE JULIO A CONTAR DEL 01 AL 31 DE JULIO Y 3 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2016. |
$ 1.152.461,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.152.461
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$ 1.152.461
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Total Neto
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$ 1.152.461
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.968
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$ 1.371.429
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.