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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3515-79-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-20-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3515-20-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Marathon Nº 312 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Marathon Nº 312, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
569772 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Marathon Nº 312, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO GONZALEZ |
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Razón Social |
RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ
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R.U.T. |
15.065.128-K |
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Sucursal |
RODRIGO GONZALEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | SERVICIO ARRIENDO DE CAMION ALJIBE, ESTANQUE DE 10.000 LTS., CON CONDUCTOR, DE LUNES A VIERNES LOS HORARIOS SERIAN DE 8.00 A 13.00, 18.00 A 21.00 HRS Y 17.00 A 1.00 HRS., POR UN PERIODO DE 3 MESES, EL COMBUSTIBLE ES POR CUENTA DEL MUNICIPIO. | |
$ 2.998.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.998.800
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$ 2.998.800
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Total Neto
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$ 2.998.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 569.772
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$ 3.568.572
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.