Orden de Compra. Nº3516-110-AG26 "GUARDIAS DE SEGURIDAD FERIA DE LA PAPA Y OTRA ACTIVIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-110-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra GUARDIAS DE SEGURIDAD FERIA DE LA PAPA Y OTRA ACTIVIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11-192 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 1077731,11
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wolf Security
Razón Social WOLF SECURITY LIMITADA
R.U.T. 78.126.615-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Wolf Security
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1UnidadDOTACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA EN FECHAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2026.- SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES POR DIA.-  $ 5.672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.672.269 $ 5.672.269
Total Neto $ 5.672.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.077.731
TOTAL OC $ 6.750.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.