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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3516-12-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-64-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3516-64-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 295 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JAIME ONOFRE LLANCAFIL AVILA |
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Razón Social |
JAIME ONOFRE LLANCAFIL AVILA
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R.U.T. |
18.136.033-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JAIME ONOFRE LLANCAFIL AVILA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 3 | Unidad | Linea 4, Traslado de pasajeros según Términos de referencia adjuntos. Disponible $5.200.000.- | LA OFERTA REALIZADA CORRESPONDE A UN VALOR DE 261.111 POR EL ARRIENDO DIARIO DE UNA MAQUINA, SUMANDO UN TOTAL DE 1.566.666 POR LOS SEIS DIAS. LA TOTALIDAD DEL ARRIENDO DE LAS TRES MAQUINAS DURANTE LOS SEIS DIAS SERIAN 4.699.998 |
$ 1.566.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.699.998
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$ 4.699.998
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Total Neto
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$ 4.699.998
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.699.998
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.