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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3516-207-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIPTICOS PROGRAMA DE VERANO 2016 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 295 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
64125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-02-2016 |
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Proveedor |
Rakota Impresores |
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Razón Social |
IMPRENTA SANDRA SOLEDAD GUERRERO CARDENAS EMPRESA
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R.U.T. |
76.147.475-8 |
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Sucursal |
Rakota Impresores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 4500 | Unidad | DIPTICOS EN C-170 GRS. A 4/4 COLOR TAMAÑO EXTENDIDO 20X 27 | DIPTICOS EN C-170 GRS. A 4/4 COLOR TAMAÑO EXTENDIDO 20X 27 |
$ 75,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 337.500
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$ 337.500
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Total Neto
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$ 337.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.125
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$ 401.625
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.