Orden de Compra. Nº3516-248-SE08 "CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Carahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-248-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA "PROYECTO VEREDAS TROVOLHUE".
Proveniente de Licitación 3572-13-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Carahue
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Carahue
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna -1
Impuesto 336220,2
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA
R.U.T. 81.312.600-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento378SacoCementoCEMENTO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000
30103605
Tablas de madera200PiezaTablas de madera1X3" L=3.20 BRUTO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
30103605
Tablas de madera50PiezaTablas de madera2 X 2" L=3.20 BRUTO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
46181704
Cascos de protección5UnidadCascos de protecciónCASCOS DE PROTECCION AMARILLO PROSEG $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
46181701
Cascos protectores2UnidadCascos protectoresCASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
27112004
Palas2UnidadPalasCOMBOS 8 LIBRAS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
27112004
Palas2UnidadPalasMANGO COMBO 28" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31162001
Clavos Puntas5kilogramoClavos PuntasCLAVOS DE 2 1/2" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
13111016
Polietileno15kilogramoPolietilenoPOLIETILENO 0.10 X 200 CM. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCinta para empaquetarCINTA PELIGRO 325 MTS. IBERICA $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
46181504
Guantes protectores6ParGuantes protectoresGUANTES DESCARNE CORTE 27 CM. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 1.769.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.220
TOTAL OC $ 2.105.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.