Orden de Compra. Nº
3516-337-MC19
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INSUMOS REUNIONES PROG. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3516-337-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS REUNIONES PROG. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.07.810 del sistema fox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Facturación
Diego Portales 295
Comuna
Carahue
Impuesto
15966,46
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado mit
Razón Social
ELIANIRA DE LAS MERCEDES PEREZ IRRIBARRA
R.U.T.
4.997.020-k
Sucursal
supermercado mit
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad no definida
PLATOS PLASTICOS
PLATOS PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
5
Bolsa
PAPAS FRITAS
PAPAS FRITAS
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50201711
Té instantáneo
1
Caja
TE 100 BOLSITAS
TE 100 BOLSITAS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Unidad
JUGOS
JUGOS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.736
$ 8.736
52151704
Cucharas domésticas
20
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680
$ 680
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
NESCAFE
NESCAFE
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.150
$ 12.150
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.548
$ 1.548
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
GALLETAS
GALLETAS
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
GALLETAS
GALLETAS
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
52121602
Servilletas
5
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
14111703
Toallas de papel
5
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
Total Neto
$ 84.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966
TOTAL OC
$ 100.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.