Orden de Compra. Nº3516-487-SE23 "Mat. de Const. reparación ventana Centro Cultural"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-487-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Mat. de Const. reparación ventana Centro Cultural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 20428,9919
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS EDUARDO FLOODY DÍAZ
Razón Social LUIS EDUARDO FLOODY DÍAZ
R.U.T. 4.905.342-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS EDUARDO FLOODY DÍAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galón esmalte al agua rojo colonial galon $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Botella aguarras mineral 1 litro dideval $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
31162309
Estantes de montaje4Unidad bisagras 3 1/2 ferromat $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.228 $ 7.227
11121604
Madera de coníferas6Unidad pieza de pino 2x10x3.20 ipv $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.496 $ 59.496
31211904
Brochas2Unidad brocha 3" hella $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.311
31161503
Clavo-tornillo3Unidad tornillo volcanita 8x3" ferromat $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
60123601
Pegamento de purpurina1kilogramo cola fria agorex 1 kg $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
Total Neto $ 107.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.429
TOTAL OC $ 127.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.