Orden de Compra. Nº3516-558-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-493-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-558-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-493-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 392773,13
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTER PRODUCCIONES
Razón Social BANQUETERIA SANDRA YANETT CARRASCO NAHUEL SPA
R.U.T. 76.931.062-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASTER PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION PARA TEATRO BAJO LA LLUVIA, SEGUN ANEXO ADJUNTO. PRESUPUESTO $2.376.000.  $ 1.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588.235 $ 1.588.235
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA OLN SEGUN ANEXO ADJUNTO. PRESUPUESTO $574.408.  $ 478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.992 $ 478.992
Total Neto $ 2.067.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 392.773
TOTAL OC $ 2.460.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.396.684-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.