Orden de Compra. Nº3516-565-SE19 "MATERIAL DE DIFUSIÓN PROYECTO FERIA DE LAS ALGAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-565-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSIÓN PROYECTO FERIA DE LAS ALGAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3516-215-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación CALLE VILLAGRAN 240
Comuna Carahue
Impuesto 188914,15
Dirección de Envío de la Factura CALLE VILLAGRAN 240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carla Alejandra
Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL
R.U.T. 76.730.554-0
Sucursal Carla Alejandra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios300UnidadCHAPITASCHAPITAS $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
80141605
Regalos publicitarios300UnidadIMANES PUBLICITARIOSIMANES PUBLICITARIOS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
80141611
Personalización de regalos o productos promocional3UnidadROLLER DE 0,80 X 2,0 METROSROLLER DE 0,80 X 2,0 METROS $ 28.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.725 $ 85.725
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones1000UnidadTRIPTICOS TAMAÑO OFICIOTRIPTICOS TAMAÑO OFICIO $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000
80141605
Regalos publicitarios300UnidadPULSERAS ESTAMPADAS CON FRASESPULSERAS ESTAMPADAS CON FRASES $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.800 $ 223.800
80141605
Regalos publicitarios60UnidadCALENDARIO ESCRITORIOCALENDARIO ESCRITORIO $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.060 $ 51.060
80141605
Regalos publicitarios500UnidadCALENDARIOS GRANDESCALENDARIOS GRANDES $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.500 $ 271.500
Total Neto $ 994.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.914
TOTAL OC $ 1.183.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.