Orden de Compra. Nº3516-587-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-156-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-587-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-156-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3516-156-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 21660
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ojocliniko
Razón Social WILLIAMS RODRIGO MOYA LOPEZ
R.U.T. 12.483.100-8
Sucursal ojocliniko
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112002
Calendarios300UnidadCALENDARIOS DE ESCRITORIOS MATERIALIDAD DUPLEX FORMATO CARTA PLEGADA   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
Total Neto $ 114.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.660
TOTAL OC $ 135.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.