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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3516-618-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PARA BANDAS DE GUERRAS DE LOS DESFILES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 295 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
191596,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ROSA ERIKA RIQUELME MONTECINO
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R.U.T. |
15.487.947-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | ESTAS COLACIONES SE DEBERAN ENTREGAR LOS DIAS 15 – 16 – 17 – 18 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DETALLES Y CANTIDADES POR DIA ENTREGADAS AL PROVEEDOR UNA VEZ ADJUDICADA LA PROPUESTA | SE REQUIERE LA ENTREGA DE 320 COLACIONES PARA ENTREGA EN LOS DESFILES, SEGÚN SIGUIENTE DETALLE
- 01 SANDWICH, queso, carne, tomate, lechuga + 01 JUGO O BEBIDA INDIVIDUAL + 01 FRUTA + 01 YOGURTH, EMBASADO EN BOLSA INDIVIDUAL (ENTREGA DESFILE) |
$ 1.008.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.403
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$ 1.008.403
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Total Neto
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$ 1.008.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.597
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$ 1.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.