Orden de Compra. Nº3516-618-SE25 "COLACIONES PARA BANDAS DE GUERRAS DE LOS DESFILES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-618-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA BANDAS DE GUERRAS DE LOS DESFILES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 191596,57
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROSA ERIKA RIQUELME MONTECINO
R.U.T. 15.487.947-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaESTAS COLACIONES SE DEBERAN ENTREGAR LOS DIAS 15 – 16 – 17 – 18 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DETALLES Y CANTIDADES POR DIA ENTREGADAS AL PROVEEDOR UNA VEZ ADJUDICADA LA PROPUESTASE REQUIERE LA ENTREGA DE 320 COLACIONES PARA ENTREGA EN LOS DESFILES, SEGÚN SIGUIENTE DETALLE - 01 SANDWICH, queso, carne, tomate, lechuga + 01 JUGO O BEBIDA INDIVIDUAL + 01 FRUTA + 01 YOGURTH, EMBASADO EN BOLSA INDIVIDUAL (ENTREGA DESFILE) $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403
Total Neto $ 1.008.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.597
TOTAL OC $ 1.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.