|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3516-658-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. ALIMENTACIÓN MESA DE COORDINACIÓN PROG. PDTI ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-135-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3516-135-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
|
|
R.U.T. |
69.190.500-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 295 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
|
|
R.U.T. |
69.190.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
|
Comuna |
Carahue
|
|
Impuesto |
734453,7815112 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Nativo D'ko |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE TURISMO WILMA LEVIL CARRILLO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.648.493-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Nativo D'ko |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad | Servicios de alimentación mesa Coordinación PDTI, de acuerdo anexo adjunto.- | 1 |
$ 3.865.546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.865.546
|
$ 3.865.546
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.865.546
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 734.454
|
|
$ 4.600.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.