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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3516-681-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Dif Proy. FNDR Sist de Tele protección |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3516-1-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 295 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
319327,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carla Alejandra |
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Razón Social |
PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL
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R.U.T. |
76.730.554-0 |
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Sucursal |
Carla Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121706
| Lápices de madera | 700 | Unidad | | Lápices de madera |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 385.000
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$ 385.000
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 670 | Unidad | | Estuches de llaves o llaveros |
$ 701,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 469.670
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$ 469.670
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53141619
| Imanes | 750 | Unidad | | Imanes |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 337.500
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$ 337.500
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 750 | Unidad | | Hojas o Folletos de Instrucciones |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 412.500
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$ 412.500
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1000 | Unidad | | Hojas o Folletos de Instrucciones |
$ 76,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.000
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$ 76.002
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Total Neto
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$ 1.680.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.328
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$ 2.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.