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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3516-75-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-6-LP26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3516-6-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 295 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
4356767,165 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAS HORTENSIAS SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA
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R.U.T. |
76.338.835-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAS HORTENSIAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102704
| Uniformes de garzones o cocineros | 1 | Unidad | LINEA 2: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
$ 1.436.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.436.950
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$ 1.436.950
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31161504
| Tornillos para metales | 1 | Unidad | LINEA 4: MATERIALES DE USO O CONSUMO, OTROS. | materiales varios uso feria de la PApa 2026 |
$ 21.493.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.493.404
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$ 21.493.404
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Total Neto
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$ 22.930.354
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.356.767
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$ 27.287.121
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.