Orden de Compra. Nº3516-77-SE16 "DIPTICOS PROGRAMA DE VERANO 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-77-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2016
Nombre de la Orden de Compra DIPTICOS PROGRAMA DE VERANO 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 66785
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rakota Impresores
Razón Social IMPRENTA SANDRA SOLEDAD GUERRERO CARDENAS EMPRESA
R.U.T. 76.147.475-8
Sucursal Rakota Impresores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones3700UnidadDIPTICOS TAMAÑO CARTA EXT PAPEL COUCHE 200 GR.DIPTICOS TAMAÑO CARTA EXT PAPEL COUCHE 200 GR. $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.500 $ 351.500
Total Neto $ 351.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.785
TOTAL OC $ 418.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.