Orden de Compra. Nº
3516-855-SE24
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION ARBOL NAVIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3516-855-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION ARBOL NAVIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Facturación
Diego Portales 295
Comuna
Carahue
Impuesto
88707,01
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jorge
Razón Social
PATRICIA XIMENA ALARCÓN TORRES
R.U.T.
12.739.040-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jorge
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
3
Galón
GALON LATEX VERDE LIMON
GALON LATEX VERDE LIMON
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
31211502
Pinturas de base acuosa
3
Galón
GALON LATEX ROJO MANDARIN
GALON LATEX ROJO MANDARIN
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
31211502
Pinturas de base acuosa
3
Galón
GALON LATEX AZUL
GALON LATEX AZUL
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
31161503
Clavo-tornillo
4
Caja
CAJA TORNILLO 3 PL
CAJA TORNILLO 3 PL
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.108
$ 13.108
31161503
Clavo-tornillo
3
Caja
TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 PL
TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 PL
$ 8.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.201
$ 24.201
11121610
Maderas duras
12
Unidad
PIEZA MADERA 2X3 CEPILLADO
PIEZA MADERA 2X3 CEPILLADO
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.356
$ 43.356
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS 3 PL
BROCHAS 3 PL
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.490
$ 18.490
31162003
Clavos de acabado
5
Unidad
PUNTA PHILIPS
PUNTA PHILIPS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
31161503
Clavo-tornillo
6
Unidad
PUNTILLA EXAGONAL
PUNTILLA EXAGONAL
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.662
$ 19.662
31211904
Brochas
10
Unidad
RODILLO 18
RODILLO 18
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.770
$ 32.770
26121522
Alambre desnudo
4
kilogramo
ALAMBRE GALVANIZADO 18
ALAMBRE GALVANIZADO 18
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
31163301
Plancha de relleno
10
Plancha
PLANCHA TERCIADO 15 mm
PLANCHA TERCIADO 15 mm
$ 19.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.440
$ 192.440
Total Neto
$ 466.879
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.707
TOTAL OC
$ 555.586
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.