Orden de Compra. Nº3516-855-SE24 "MATERIALES DE CONSTRUCCION ARBOL NAVIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-855-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION ARBOL NAVIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 88707,01
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social PATRICIA XIMENA ALARCÓN TORRES
R.U.T. 12.739.040-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa3GalónGALON LATEX VERDE LIMONGALON LATEX VERDE LIMON $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
31211502
Pinturas de base acuosa3GalónGALON LATEX ROJO MANDARINGALON LATEX ROJO MANDARIN $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
31211502
Pinturas de base acuosa3GalónGALON LATEX AZULGALON LATEX AZUL $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
31161503
Clavo-tornillo4CajaCAJA TORNILLO 3 PLCAJA TORNILLO 3 PL $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.108
31161503
Clavo-tornillo3CajaTORNILLO AUTOPERFORANTE 2 PLTORNILLO AUTOPERFORANTE 2 PL $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.201 $ 24.201
11121610
Maderas duras12UnidadPIEZA MADERA 2X3 CEPILLADOPIEZA MADERA 2X3 CEPILLADO $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.356 $ 43.356
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 3 PLBROCHAS 3 PL $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490
31162003
Clavos de acabado5UnidadPUNTA PHILIPSPUNTA PHILIPS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31161503
Clavo-tornillo6UnidadPUNTILLA EXAGONALPUNTILLA EXAGONAL $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.662
31211904
Brochas10UnidadRODILLO 18RODILLO 18 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770
26121522
Alambre desnudo4kilogramoALAMBRE GALVANIZADO 18ALAMBRE GALVANIZADO 18 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
31163301
Plancha de relleno10PlanchaPLANCHA TERCIADO 15 mmPLANCHA TERCIADO 15 mm $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.440 $ 192.440
Total Neto $ 466.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.707
TOTAL OC $ 555.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.