Orden de Compra. Nº3516-948-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-948-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 20800
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina1 (1108642 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES 1128642(1108642) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES; Código: H913012; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.667 $ 6.667
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2 (1006946 )SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 1024946(1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES; Código: H115620; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.278 $ 2.278
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel2 (1557125 )CLIPS TORRE MAGIC CLIP COLORES 4MM CAJA METALICA 40 UNIDADES 1559008(1557125) CLIPS TORRE MAGIC CLIP COLORES 4MM CAJA METALICA 40 UNIDADES; Código: U421812; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.272 $ 2.272
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1007552 )CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 M UNIDAD 1025552(1007552) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 M UNIDAD; Código: S120314; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon30 (1527154 )CINTA ADHESIVA TESA MASKING 24 MM X 40 MT UNIDAD 1529033(1527154) CINTA ADHESIVA TESA MASKING 24 MM X 40 MT UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.570 $ 18.570
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon18 (1377669 )CINTA ADHESIVA TESA MASKING 18 MM X 40 M UNIDAD 1404170(1377669) CINTA ADHESIVA TESA MASKING 18 MM X 40 M UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.982 $ 8.982
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas20 (1006709 )PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES 1024709(1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.140 $ 35.140
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1163814 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876(1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: L185711; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.590 $ 16.590
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores15 (1221369 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD 1247371(1221369) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD; Código: L185704; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
Total Neto $ 110.579
Descuento $ 1.106
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.800
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 130.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.