Orden de Compra. Nº3517-98-AG26 "Solicitud N°107 Traslados del Programa Vacunación del DSM Traiguén según Compra ágil: 3517-95-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3517-98-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Solicitud N°107 Traslados del Programa Vacunación del DSM Traiguén según Compra ágil: 3517-95-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 08 007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 424
Comuna Traiguén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Ferreira
Razón Social JOHN ISAAC FERREIRA LEONELLI
R.U.T. 12.986.136-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Ferreira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1878UnidadTraslados de enfermeras y Tens a los diferentes sectores rurales de la Comuna, tales como, PSR Molco, EMR Contreras, PSR Aniñir, PSR Quilquen, PSR Quechereguas, Posta Temulemu, Posta Didaico y Cecosf Pantano, a requerimiento según necesidad, entre lunes y viernes, en horarios de 08:00 a 17:30 horas.Traslados de enfermeras y Tens a los diferentes sectores rurales de la Comuna, tales como, PSR Molco, EMR Contreras, PSR Aniñir, PSR Quilquen, PSR Quechereguas, Posta Temulemu, Posta Didaico y Cecosf Pantano, a requerimiento según necesidad. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.859.220 $ 1.859.220
Total Neto $ 1.859.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.859.220

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.986.136-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.