Orden de Compra. Nº3518-1069-SE17 "SC 1235, MATERIALES DE FERRETERIA ESC. REP DE ISRAEL/MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-1069-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2017
Nombre de la Orden de Compra SC 1235, MATERIALES DE FERRETERIA ESC. REP DE ISRAEL/MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3518-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 3608,40324
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rojas Giacomozzi Guido
Razón Social GUIDO ORLANDO ROJAS GIACOMOZZI
R.U.T. 5.493.317-7
Sucursal Rojas Giacomozzi Guido
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado1PaqueteVIDRIO DE ALUMINIO Y OTROS SC 1235/12.10.2017  $ 18.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.992 $ 18.992
Total Neto $ 18.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.608
TOTAL OC $ 22.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.