|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3518-1529-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DAEX 4808/GIRA PEDAGÓGICA TALCAHUANO E ROMAGNA-SEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
69.180.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA CRUZ 632 |
|
Comuna |
Traiguén
|
|
Impuesto |
814286 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA CRUZ 632 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
En equipo producciones |
|
Razón Social |
EN EQUIPO PRODUCCIONES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.121.269-9 |
|
Sucursal |
En equipo producciones |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993006 )GIRAS - 1010006 | (993006) GIRAS - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(14)
; SERVICIO POR $ 100(2)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(8)
; SERVICIO POR $ 100.000(42)
|
$ 4.285.714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.285.714
|
$ 4.285.714
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.285.714
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 814.286
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 5.100.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.