Orden de Compra. Nº3518-159-AG26 "SCA 80/BALONES, MANCUERNAS Y OTROS, LICEO LDD-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-159-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SCA 80/BALONES, MANCUERNAS Y OTROS, LICEO LDD-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 159 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 308033,7
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO RECEPCIÓN DAEM

HORARIO RECEPCIÓN:

LUNES A JUEVES

DE 08:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 17:30

VIERNES

DE 08:00 A 14:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Corp Premier Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L
R.U.T. 76.473.108-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Corp Premier Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49171603
Guantes de boxeo1PaqueteINSUMOS DEPORTIVOS SEGUN ADJUNTO.  $ 1.621.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621.230 $ 1.621.230
Total Neto $ 1.621.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.034
TOTAL OC $ 1.929.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.