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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3518-230-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Reparación Baños LGA/Mantenimiento |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3518-2-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
SANTA CRUZ 632 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
9420,1677 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA CRUZ 632 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-04-2015 |
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Proveedor |
SYLVIO RENAN |
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Razón Social |
SYLVIO RENAN GUTIERREZ FUENTES
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R.U.T. |
9.370.456-8 |
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Sucursal |
SYLVIO RENAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 1 | Paquete | MATERIALES REPARACION DE BAÑOS LICEO E INTERNADO LGA
SC 251/08.04.2015 | |
$ 49.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.580
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$ 49.580
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Total Neto
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$ 49.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.420
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$ 59.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.