Orden de Compra. Nº3518-265-SE16 "SC 292, PAN FRESCO MES DE ABRIL INTERNADO LICEO LDD/EDUCACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-265-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2016
Nombre de la Orden de Compra SC 292, PAN FRESCO MES DE ABRIL INTERNADO LICEO LDD/EDUCACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3518-18-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 32178,18112
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maderas Quintana
Razón Social GUILLERMO GASTON QUINTANA VERA
R.U.T. 10.226.591-2
Sucursal Maderas Quintana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco214,4kilogramoPAN FRESCO INTERNADO LICEO LUIS DURAND DURAND MES DE ABRIL SC 092/09.03.2016   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.376 $ 169.359
Total Neto $ 169.359
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.178
TOTAL OC $ 201.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.