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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3518-30-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3518-6-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Materiales Proyecto Mejoramiento Educativo Liceo Luis durand Durand de Traiguen |
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Proveniente de Licitación
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3518-6-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
EDUCACION |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA CRUZ 632 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
SANTA CRUZ 632 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
10604,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA CRUZ 632 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
BARBARA ANDREA ROSAS VARGAS
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R.U.T. |
13.720.609-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55101526
| Diccionarios | 12 | Unidad | Diccionarios | Diccionario mediano español aristos o similar |
$ 2.236,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.832
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$ 26.832
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44121711
| Rotuladores | 100 | Unidad | Rotuladores | Plumones para pizarra blanca (50 Negros y 50 azul) |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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44121634
| Rollos dispensadores de pegamento | 20 | Unidad | Rollos dispensadores de pegamento | Barras de pegamento Stic Fix |
$ 399,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.980
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$ 7.980
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Total Neto
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$ 55.812
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.604
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$ 66.416
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.