Orden de Compra. Nº3518-486-SE18 "SC 468/COLACIONES PREU CEPECH ABRIL LICEO LGA-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-486-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra SC 468/COLACIONES PREU CEPECH ABRIL LICEO LGA-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3518-112-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 3244,44
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magali Cantergiani H
Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ
R.U.T. 8.202.465-4
Sucursal Magali Cantergiani H
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 468/19.04.2018COLACIONES PREU LICEO LGA SEGÚN SC ADJUNTA $ 17.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.076 $ 17.076
Total Neto $ 17.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.244
TOTAL OC $ 20.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.