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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3518-491-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Fortalecimiento Arte-Fagem II |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3518-3-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
69.180.700-2 |
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Dirección de Facturación |
SANTA CRUZ 632 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
14210,08385 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA CRUZ 632 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-05-2014 |
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Proveedor |
LIBRERIAOMA |
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Razón Social |
CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA
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R.U.T. |
12.532.690-0 |
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Sucursal |
LIBRERIAOMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 1 | Paquete | Materiales Fortalecimiento del Arte Liceo Lucila Godoy solicitud de compra 471/05.05.2014 | Materiales |
$ 74.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.790
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$ 74.790
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Total Neto
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$ 74.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.210
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$ 89.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.