Orden de Compra. Nº3518-573-SE18 "DAEX1524, RECARGA DE EXTINTORES JARDIN GIRASOL/VTF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-573-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-05-2018
Nombre de la Orden de Compra DAEX1524, RECARGA DE EXTINTORES JARDIN GIRASOL/VTF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 5747,899
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipos contra incendios
Razón Social EQUIPOS DE SEGURIDAD FULL PREVENCIÓN LIMITADA
R.U.T. 76.348.748-2
Sucursal Equipos contra incendios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1PaqueteRECARGA DE EXTINTORES JARDIN GIRASOL DAEX 1524/10.05.2018  $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
Total Neto $ 30.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.748
TOTAL OC $ 36.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.