Orden de Compra. Nº3518-612-SE10 "MAT. OFICINA ESC. D. PORTALES -SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-612-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2010
Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA ESC. D. PORTALES -SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3518-11-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana del pilar sanchez delgado
Razón Social JUANA DEL PILAR SANCHEZ DELGADO
R.U.T. 6.812.436-0
Sucursal juana del pilar sanchez delgado
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162305
Abrazaderas de montaje10Caja clips metal grande $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad silicona de 250 cc. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
14111525
Papel multiuso300Unidad opalinas oficio $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
82121906
Bronceado, dorado, ribeteado o bordeado30Unidad dorados $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
27111504
Cuchillos de bolsillo10Unidad repuestos grandes $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
42281809
Sobres de almacenamiento de registros de esteriliz200Unidad sobres americanos $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
60124102
Productos de artesanía multicultural10Paquete palos de 1 cm. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60124102
Productos de artesanía multicultural10Paquete palos de 0,5 cm. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111506
Papel para impresora del ordenador20Resma tamaño carta $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Resma tamaño oficio $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.850 $ 53.850
Total Neto $ 228.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 228.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.