Orden de Compra. Nº3518-624-SE15 "SC 582, Llaves para lavamanos Esc Especial/Mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-624-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra SC 582, Llaves para lavamanos Esc Especial/Mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3518-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 11575,62935
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SYLVIO RENAN
Razón Social SYLVIO RENAN GUTIERREZ FUENTES
R.U.T. 9.370.456-8
Sucursal SYLVIO RENAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos5UnidadLlaves para lavamanos Esc Especial Las Lilas SC 582/19.08.2015  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.925 $ 60.924
Total Neto $ 60.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.576
TOTAL OC $ 72.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.