Orden de Compra. Nº3518-7-SE18 "SC 01/VIDRIOS PARA ECSUELA EMILIA ROMAGNA-MANTENIM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-7-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2018
Nombre de la Orden de Compra SC 01/VIDRIOS PARA ECSUELA EMILIA ROMAGNA-MANTENIM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3518-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 5452,449
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rojas Giacomozzi Guido
Razón Social GUIDO ORLANDO ROJAS GIACOMOZZI
R.U.T. 5.493.317-7
Sucursal Rojas Giacomozzi Guido
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado1PaqueteSEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°01/02.01.2018 ADJUNTAVIDRIOS PARA ESCUELA EMILIA ROMAGNA $ 28.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.697 $ 28.697
Total Neto $ 28.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.452
TOTAL OC $ 34.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.