Orden de Compra. Nº3518-723-SE16 "SC 728/BUZOS Y POLERONES ESC. ANIÑIR-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-723-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2016
Nombre de la Orden de Compra SC 728/BUZOS Y POLERONES ESC. ANIÑIR-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3518-19-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 78424,3354
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ropadeportiva
Razón Social ROSA GUILLERMINA POZO GOMEZ
R.U.T. 7.935.233-0
Sucursal ropadeportiva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer1PaqueteSC 728/09.08.201622 BUZOS Y 22 POLERONES PARA ALUMNOS ESCUELA ANIÑIR $ 412.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.760 $ 412.760
Total Neto $ 412.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.424
TOTAL OC $ 491.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.