|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3518-771-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SCA 203/ATRILES PARA BOMBO LICE LGA-SEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
69.180.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA CRUZ 632 |
|
Comuna |
Traiguén
|
|
Impuesto |
19431,11 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA CRUZ 632 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
QUEEN INSTRUMENTOS MUSICALES |
|
Razón Social |
QUEEN INSTRUMENTOS MUSICALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.025.659-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
QUEEN INSTRUMENTOS MUSICALES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111517
| Atriles | 2 | Unidad | ATRIL PARA BOMBO, SEGUN ADJUNTO. | |
$ 30.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.336
|
$ 60.336
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.336
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 41.933
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.431
|
|
$ 121.700
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.