Orden de Compra. Nº3518-784-SE17 "SC 949/POLERAS BUZOS ESCUELA QUILQUÉN-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-784-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2017
Nombre de la Orden de Compra SC 949/POLERAS BUZOS ESCUELA QUILQUÉN-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3518-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 24016
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ropadeportiva
Razón Social ROSA GUILLERMINA POZO GOMEZ
R.U.T. 7.935.233-0
Sucursal ropadeportiva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101601
Camisas de niño1PaqueteSC 949/16.08.2017POLERAS PARA ALUMNOS ESCUELA QUILQUÉN-SEP $ 126.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.400 $ 126.400
Total Neto $ 126.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.016
TOTAL OC $ 150.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.