Orden de Compra. Nº3518-830-SE15 "SC 749,MAT. LIBRERIA JARDIN GIRASOL/VTF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-830-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SC 749,MAT. LIBRERIA JARDIN GIRASOL/VTF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3518-9-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 61475,21839
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana del pilar sanchez delgado
Razón Social JUANA DEL PILAR SANCHEZ DELGADO
R.U.T. 6.812.436-0
Sucursal juana del pilar sanchez delgado
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1PaqueteMATERIALES DE LIBRERÍA JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL SC 749/05.10.2015  $ 323.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.554 $ 323.554
Total Neto $ 323.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.475
TOTAL OC $ 385.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.