Orden de Compra. Nº3518-894-SE15 "SC 100, PAN INTERNADO LDD MES DE OCTUBRE/FAEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3518-894-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SC 100, PAN INTERNADO LDD MES DE OCTUBRE/FAEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3518-206-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632
Comuna Traiguén
Impuesto 28281,562928
Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maderas Quintana
Razón Social GUILLERMO GASTON QUINTANA VERA
R.U.T. 10.226.591-2
Sucursal Maderas Quintana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco203,6kilogramoPan Internado LDD Octubre 2015   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.832 $ 148.850
Total Neto $ 148.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.282
TOTAL OC $ 177.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.