|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3518-9-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DAEX 204/RECTIFICA LO OBRADO, RECONOCE GASTO Y |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
69.180.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA CRUZ 632 |
|
Comuna |
Traiguén
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA CRUZ 632 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Erasmo Carilao |
|
Razón Social |
ERASMO ARIEL CARILAO MORENO
|
|
R.U.T. |
9.871.922-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Erasmo Carilao |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111601
| Servicios de transporte de vehículos ligeros | 1 | Unidad | 1. REGULARIZASE, la contratación con el proveedor ERASMO ARIEL CARILAO MORENO RUT N°9.871.922-9, por un valor total de $800.000 pesos (ochocientos mil pesos), monto único y total, según lo indicado en la factura N°289 emitida por el proveedor con fecha 08 de septiembre de 2023. | |
$ 800.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 800.000
|
$ 800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 800.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 800.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.