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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3519-11-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3519-6-COT24, POR NEUMATICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
102600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUBRICENTRO DALCAHUE |
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Razón Social |
JAVIER ANDRÉS BARRÍA VIDAL
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R.U.T. |
16.842.489-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUBRICENTRO DALCAHUE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | NEUMATICOS M+S (MIXTOS), MEDIDAS: 235/65R17, INDICE DE VELOCIDAD: 180 KM/H, EQUIVALENTE A MODELO SL369. OBLIGATORIO ADJUNTAR FICHA Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO.
SOLO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE INCLUYAN EN SU VALOR TOTAL EL MONTAJE Y BALANCEO DE LOS NEUMATICOS. | |
$ 135.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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Total Neto
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$ 540.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.600
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$ 642.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.