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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3519-58-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Confeccion de 60 Letreros Adquisición 3519-51-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE DESEA COTIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA VENDIDA CONSISTENTE EN LA CONFECCION DE 60 LETREROS |
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Proveniente de Licitación
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3519-51-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Obras |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FLAVIO BALOY TORRES NORAMBUENA
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R.U.T. |
4.651.878-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 60 | Unidad | Letreros | 60 LETREROS DE 20 CMS. DE ANCHO, 25 CMS. DE LARGO EN DE TERCIADO MARINO DE 03 CMS., COLOR AMARILLO, SIMBOLO RECICLAJE CLARO, CON FONDO AMARILLO, CON TRATAMIENTO IMPREGONANTE. |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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Total Neto
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$ 36.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.840
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$ 42.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.