Orden de Compra. Nº3519-87-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3519-60-L109"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3519-87-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3519-60-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3519-60-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras
Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 65179,7128
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ
Razón Social ELECTROCOM S A
R.U.T. 96.355.000-6
Sucursal ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento23Bolsa23 BOLSAS DE CEMENTO  $ 3.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.481 $ 88.491
11121610
Maderas duras10Pieza10 PIEZAS DE COIGUE DE 4 x 4"  $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
30171609
Ventanas fijas4Unidad04 VENTANAS DE 40 x 50 CON MARCO INCLUIDO, MADERA MAÑIO.  $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.920 $ 37.920
30171707
Cristal de seguridad4Unidad04 VIDRIOS DE 40 x 50, DOBLES  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
30171707
Cristal de seguridad14Unidad14 VIDRIOS DE 50 x 50, DOBLES.  $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.336 $ 21.336
30102212
Plancha de cinc24Metro Lineal24 MTS. DE CUMBRERA  $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.704 $ 16.704
11121611
Tablero de partículas22Plancha22 PLANCHAS DE OSB  $ 5.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.640 $ 123.640
Total Neto $ 343.051
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.180
TOTAL OC $ 408.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.