|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3519-87-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3519-60-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3519-60-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Obras |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
|
Comuna |
Dalcahue
|
|
Impuesto |
65179,7128 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ |
|
Razón Social |
ELECTROCOM S A
|
|
R.U.T. |
96.355.000-6 |
|
Sucursal |
ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 23 | Bolsa | 23 BOLSAS DE CEMENTO | |
$ 3.847,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.481
|
$ 88.491
|
11121610
| Maderas duras | 10 | Pieza | 10 PIEZAS DE COIGUE DE 4 x 4" | |
$ 4.992,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.920
|
$ 49.920
|
30171609
| Ventanas fijas | 4 | Unidad | 04 VENTANAS DE 40 x 50 CON MARCO INCLUIDO, MADERA MAÑIO. | |
$ 9.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.920
|
$ 37.920
|
30171707
| Cristal de seguridad | 4 | Unidad | 04 VIDRIOS DE 40 x 50, DOBLES | |
$ 1.260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.040
|
$ 5.040
|
30171707
| Cristal de seguridad | 14 | Unidad | 14 VIDRIOS DE 50 x 50, DOBLES. | |
$ 1.524,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.336
|
$ 21.336
|
30102212
| Plancha de cinc | 24 | Metro Lineal | 24 MTS. DE CUMBRERA | |
$ 696,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.704
|
$ 16.704
|
11121611
| Tablero de partículas | 22 | Plancha | 22 PLANCHAS DE OSB | |
$ 5.620,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 123.640
|
$ 123.640
|
|
|
Total Neto
|
$ 343.051
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 65.180
|
|
$ 408.231
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.