Orden de Compra. Nº3519-91-SE09 "MATERIALES Y EQUIPO PROGRAMA MEJORAMEINTO Y PINTURA INTERIOR EDIFICIOS PUBLICOS Y SEDES COMUNA DALCAHUE"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3519-91-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y EQUIPO PROGRAMA MEJORAMEINTO Y PINTURA INTERIOR EDIFICIOS PUBLICOS Y SEDES COMUNA DALCAHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3519-69-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras
Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna *
Impuesto 980701,15
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITA - Casa Matriz
Razón Social SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITADA
R.U.T. 89.609.100-k
Sucursal SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25111932
Cortavientos41Unidad41 CORTAVIENTOS, COLOR AZUL. TALLAS A DEFINIR.  $ 8.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.465 $ 363.465
31211502
Pinturas de base acuosa125UnidadTINETAS DE PINTURA (ESMALTE AL AGUA) DE 20 LTS. C/U. COLORES A DEFINIR.  $ 33.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.146.875 $ 4.146.875
53102102
Overol y sobretodo para hombre40UnidadOVEROLES, COLOR AZUL. TALLAS A DEFINIR.  $ 4.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.240 $ 167.240
53111601
Zapatos de hombre41Unidad41 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CON PLANTA PVC ACRILO NITRILO, PEGADA Y COSTURADA, RESISTENTE A SOLVENTES. CAPELLADA: 100%CUERO. NUMERACIÓN A DEFINIR.  $ 11.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.005 $ 484.005
Total Neto $ 5.161.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 980.701
TOTAL OC $ 6.142.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.