|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3520-59-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
10 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3520-35-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
|
Comuna |
Dalcahue
|
|
Impuesto |
13414 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribuidora Seguel Limitada |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
|
|
R.U.T. |
96.940.460-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Distribuidora Seguel Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 10 | Global | ADQUISICIÓN 10 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER BOND 24" 80 GRS L = 50 MTS | ADQUISICIÓN 10 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER BOND 24" 80 GRS L = 50 MTS |
$ 7.060,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.600
|
$ 70.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 70.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.414
|
|
$ 84.014
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.