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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3521-11739-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 3521-11067-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3521-11067-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 2328 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
551000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 2328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
international defence group s. a. |
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Razón Social |
INTERNATIONAL DEFENCE GROUP S A
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R.U.T. |
99.515.730-6 |
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Sucursal |
international defence group s. a. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102504
| Guantes o manoplas | 58 | Unidad | | Guantes de Carpincho color gris |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900.000
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$ 2.900.000
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Total Neto
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$ 2.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 551.000
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$ 3.451.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.