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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3521-118-CA08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO DE SUMINISTRO 3521-86-L107 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
REALIZAR MANTENCIONES EN ESTE AME. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 2328 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 2328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ANIBAL ROBERTO LARENAS RAMIREZ
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R.U.T. |
7.384.372-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | REPARACIONES VARIAS DE GASFITERIA |
$ 220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.