|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3521-1340-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Gorro Deportivo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3521-55-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.045-1 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 2328 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
48792 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 2328 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Carolina |
|
Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA
|
|
R.U.T. |
78.477.490-2 |
|
Sucursal |
Carolina |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102503
| Sombreros | 240 | Unidad | Gorro Deportivo | Gorro Deportivo |
$ 1.070,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 256.800
|
$ 256.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 256.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.792
|
|
$ 305.592
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.