Orden de Compra. Nº3521-159-SE15 "SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3521-159-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3521-66-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Alameda 2328
Comuna Santiago
Impuesto 425903,43
Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arma facil ltda
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCCIONES ARMAFACIL LIMITADA
R.U.T. 76.017.604-4
Sucursal arma facil ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de Aseo mes de MAY. 2015 Servicio de Aseo mes de MAY. 2015 $ 2.241.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241.597 $ 2.241.597
Total Neto $ 2.241.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 425.903
TOTAL OC $ 2.667.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.