Orden de Compra. Nº3521-4-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3521-127-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3521-4-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3521-127-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3521-127-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Alameda 2328
Comuna Santiago
Impuesto 672705,64
Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dimec
Razón Social DISTRIBUCION E INGENIERIA MECANICA LIMITADA
R.U.T. 76.097.206-1
Sucursal Dimec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadFabricación e instalación de estanterías en la Bodega N° 3 del AME  $ 3.540.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540.556 $ 3.540.556
Total Neto $ 3.540.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 672.706
TOTAL OC $ 4.213.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.